在住房和城乡建设部、民政部的正确领导下,在广大副会长、常务理事、理事、普通会员以及各地地方协会的支持下,协会围绕“五个服务”,助力国家建筑节能发展。为了保证协会各项工作的顺利开展,日常工作的正常运行,协会在经费保障与财务管理中,严格执行国家法律法规及相关财经制度和政策,遵守协会章程规定,严格收支预算管理制度,合理安排经费支出。自觉接受住建部及民政部组织开展的脱钩审计、离任审计等。财务管理规范,经费支出合理。
2020年4月,我协会聘请了北京神州会计师事务所对协会 2019年度的财务收支情况进行了审计,并出具了神会内审【2020】第170号审计报告。现将协会2019年、2020年1月至9月期间财务有关情况报告如下,请各位代表审议:
一、2019年财务收支情况
(一)资产情况
经审计,协会所有分支机构均已均纳入协会账户统一管理。协会2019年协会资产总额2083.1万元,负债总额873.4万元,净资产1209.6万元。其中,限定性净资产269.4万元,非限定性净资产904.1万元。.
(二)收入状况
协会2019年收入2003.5万元,其中捐赠收入130.4万元,会费收入721.2万元,提供服务收入1117.9万元,其他收入33.9万元。
(三)支出情况
协会2019年费用合计1594.6万元,其中业务活动成本833.2万元,管理费用757.6万元。
二、2020年1月-9月财务收支情况
(一)收入状况
2020年1至9月份协会总收入为1212.9万元。其中:会费收入为522.8万元,提供服务收入605.9万元,捐赠收入73.8万元,其他收入10.35万元
(二)支出情况
2020年1至9月份协会总支出为723.3万元,其中业务活动成本281.7万元,管理费用440万元。
三、财务管理方面
2019年以来,根据离任审计、换届审计、脱钩审计等几次审计反馈的意见和建议,我单位继续加强和规范财务管理工作,主要包含以下方面:
1、内控建设方面:2019年度协会对财务收支审批、人员岗位职责、财产管理等方面进行了全面规范,相关人员在工作过程中严格遵守财务相关规章制度,有效地实施了内部监督和控制,保证了财务工作的真实性、完整性以及单位财产的安全,规范各项资金的使用,提高了资金使用效率。
应审计建议,加强了本单位固定资产的监督和管理,设立固定资产台账,编制固定资产登记卡片和资产号,每年年中及年底组织盘点清查,并填写固定资产盘点清查表,掌握使用情况及资产动态。
2、财务制度建设方面。2019年期间我协会完善了相关财务制度,修订了《310直播手机版:财务管理制度(试行)》、《310直播手机版:分支机构财务管理制度》等制度,严格执行《中央国家机关差旅住宿费标准》、《中央和国家机关会议费管理办法》、《中央和国家机关培训费管理办法》的文件要求。
3、重要项目安排、大额资金使用决策方面。协会对重大项目安排,能够严格执行相关规定,明确管理程序,提高决策的科学性和民主性。大额资金使用坚持按照《310直播手机版:资金管理办法》等相关规定,由协会财务部提出初步意见,提交领导班子会或会长办公会批准实施,确保资金使用符合国家有关财经政策和协会规定,安全有效。
4、预算决算管理及执行方面
对于咨询服务项目,严格按照预算进行财务报销,按照合同约定提供成果。强化专项资金监管,严格执行各项专项资金使用有关规定,做到量入为出、依法理财,以收定支,收支平衡。合理安排各项资金,坚持厉行节约。
根据民政部脱钩改革工作要求,协会将推动资产分离工作,确保协会财务工作合法合规。协会将一如既往地严格执行国家的法律法规,坚持不以盈利为目的,不增加会员单位负担,坚持量入为出原则,开源节流,精打细算,力争让有限的资金发挥出最大的效能,为协会自身建设和行业发展提供有力保障。
在此代表秘书处感谢各位副会长、常务理事、理事以及会员对协会一直以来的关心与支持!
以上报告,请大会审议!